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广元市朝天区妇女联和会 2023年部门预算编制说明
发布时间: 2023-03-20       来源:区政府办    浏览量:
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广元市朝天区妇女联和会

2023年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

(一)职能简介.......................................(2)

(二)2023年重点工作.................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

(一)收入预算情况...................................(5)

(二)支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

(一)公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(8)

(三)因公出国(境)经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(9)

十一、名词解释.......................................(10)

一、基本职能及主要工作

(一)朝天区妇联职能简介:

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策,教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,成为有理想、有文化、有纪律的社会主义新女性。

2、代表妇女参与国家和社会事务的管理和监督;研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题,及时向区委、区政府和市妇联反映社情民意,提出对策建议;推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,切实维护妇女儿童的合法权益,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。

3、根据党和政府的中心任务,组织和动员全区各级妇女投身改革开放和现代化建设,为维护改革发展稳定大局服务。开展“巾帼建功”、“最美家庭”寻访等活动,推动全区文化建设和服务业的建设,提高妇女思想道德素质、科技文化素质、法制素质,弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

4、维护妇女儿童权益,积极开展婚姻家庭矛盾纠纷化解;宣传相关法规政策,为妇女儿童提供法律援助和救助,参与有关妇女儿童合法权益保障相关法规的制定。

5、建立和完善学习培训、工作会议、评比表彰等工作制度,做好培养、推荐基层后备女干部工作。

6、指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担上级有关部门交办的其他任务。

(二)朝天区妇联2023年重点工作:

 2023年,我们将从以下几方面重点着力:

1、提高政治站位,引领妇女听党话跟党走。坚持思想引领常态,以高度负责的态度、坚实有力的举措,把思想政治引领贯穿于工作日常,依托朝天巾帼志愿宣讲队,将党的二十大精神及党的最新理论送到千家万户,辐射大多数的妇女群众,团结引领广大妇女群众坚定不移听党话、跟党走。筑牢思想引领阵地,充分发挥“妇女儿童之家”“妇女微家”等阵地作用,不断提高组织动员、宣传引导、联系服务妇女的本领,把党各项方针政策和各类法律知识润物无声地传递到妇女群众之中。

2、服务中心大局,助力经济社会发展。推进乡村振兴巾帼行动。全面落实《朝天区乡村振兴巾帼行动实施方案》,开设巾帼农业新型经营主体专项能力培训班,加强“妇字号”示范基地建设,深化“美丽庭院”建设,动员妇女主动参与农村人居环境整治提升,文明乡风培育和乡村社会治理,促进宜居宜业美丽朝天建设。助推妇女创业就业,深化妇女居家灵活就业示范基地建设,联合开展“春风行动”,帮助困难女性群体就业。

3、聚焦文明建设,助推民生幸福。深入推进心理健康关爱,加强对妇女儿童的心理疏导,帮助调解夫妻关系、亲子关系,促进家庭和谐。深入推进家庭文明建设,实施好“家家幸福安康工程”,持续开展“最美家庭”“五好家庭”“书香家庭”“平安家庭”等各具特色的家庭寻访创建活动,继续开展“传家风·立政德”活动。以好的家风支撑好的社会风气。充分发挥社区家长学校阵地作用,推动学校、家庭、社区教育功能的有效融合,为少年儿童的健康成长营造良好环境。

4、完善工作机制,共建平安朝天。强化普法维权,抓住关键时点,大力开展普法进企业、进学校、进社区、进家庭、进网络宣传活动,提升学法热情、用法能力、守法自觉。强化社会治理,选优配强巾帼网格员和妇情信息员队伍,重点对涉及妇女儿童家庭的婚姻家事纠纷、心理健康等状况存在问题的青少年、性侵未成年人案件线索等进行全方位、拉网式排查。

5、筑牢组织根基,撑起推进现代化征程半边天。加强妇联组织自身建设,扎实推进“党建带妇建、妇建服务党建”引领举措,加强基层妇联组织建设,强化妇联干部责任意识,提升担当作为能力,夯实为党做好妇女工作组织根基,以更大的力度、更实举措将妇联改革进行到底。提升妇联干部履职能力,强化妇联干部队伍教育管理培训,为谱写朝天现代化篇章贡献巾帼之智。推动妇女儿童工作委员会成员单位履职尽责、密切合作,补齐发展短板弱项,努力为党和政府分忧,解决妇女儿童发展“急难愁盼”问题,不断增强妇女儿童幸福感、安全感、获得感。

二、部门预算单位构成

朝天区妇联属一级预算单位,编制3人,其中:行政编制3人,2023年初实有在职人员3人,其中:行政人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,朝天区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入);支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。朝天区妇联2023年收支总预算72.39万元,比2022年收支预算总数减少7.13万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加(减少)7.13万元,主要原因是2022年因本单位人员调出2人,导致经费减少。

(一)收入预算情况:朝天区妇联2023年收入预算72.39万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入72.39万元,占100%。

(二)支出预算情况:朝天区妇联2023年支出预算72.39万元,其中:基本支出52.39万元,占72%;项目支出20万元,占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明:朝天区妇联2023年财政拨款收支总预算72.39万元,比2022年财政拨款收支总预算减少7.13万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少7.13万元,主要原因是2022年因本单位人员调出2人,导致基本支出经费减少,人员经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入72.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出61.55万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出5.3万元、卫生健康支出1.79万元、住房保障支出3.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况:朝天区妇联2023年一般公共预算当年拨款72.39万元,比2022年预算数减少7.13万元,主要原因是:2022年因本单位人员调出,导致基本支出减少2人,人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务支出61.55万元,占85%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.3万元,占7%;卫生健康支出1.79万元,占3%;住房保障支出3.76万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1.社会保障和就业类(208):行政事业单位养老支出(20805)行政事业单位养老支出(2080505)2023年预算数为5.18万元,主要用于:本单位人员养老保险支出。

2.一般公共服务支出(20129):群众团体事务(2012901)一般行政运行2023年预算数为53.55万元,主要用于:本单位基本支出。

3.一般公共服务支出(201):行政运行(20129)一般行政管理事务(2012901)2023年预算数为8万元,主要用于:本单位基本支出。

4.住房保障支出(221):住房改革支出(22101)住房公积金(22102)2023年预算数为3.76万元,主要用于:本单位住房公积金支出。

5.卫生健康支出(类):行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为:0万元,主要用于:本单位医疗保险支出。

6.社会保障和就业支出(208):其他保障就业支出(20899)其他卫生健康管理事务(2089999)2023年预算数为0.11万元,主要用于:卫生健康支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出72.39万元,其中:人员经费52.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费4.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。

2023年公务接待费0.70万元比2022年公务接待0.71万元减少0.001万元,减少率为0.14%、

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

本单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车:0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费与2022年预算相比。

本单位无因公出国(境)经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年,机关运行经费财政拨款预算为4.5万元,比2022年预算增加0.5万元,主要原因:2023年人员经费增加。

(二)政府采购情况:2023年,本单位无采购预算。

(三)国有资产占有使用情况:截至2022年底,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2023年本单位按财政部门要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面均已设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)(三)一般公共服务(类)...(款)...(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)(四)一般公共服务(类)...(款)...(项):指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

(五)(五)一般公共服务(类)...(款)...(项):指机关下属单位的基本支出。

(六)(六)一般公共服务(类)...(款)...(项):指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

(七)教育(类)...(款)...(项):指为配合XX业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。(3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充)

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(九)(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(十)(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十一)(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三)(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十四)(十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六)(十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费:指纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门预算公开表



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