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广元市朝天区妇女联合会
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作 3
(一)单位职能简介 3
(二)单位2025年重点工作 4
二、部门预算单位构成 6
三、收支预算情况说明 6
(一)收入预算情况 6
(二)支出预算情况 6
四、财政拨款收支预算情况说明 7
五、一般公共预算当年拨款情况说明 7
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 7
(二)一般公共预算当年拨款结构情况 7
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 7
六、一般公共预算基本支出情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8
八、政府性基金预算支出情况说明 9
九、国有资本经营预算支出情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
十一、名词解释 10
一、基本职能及主要工作
(一)朝天区妇联职能简介
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策,教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,成为有理想、有文化、有纪律的社会主义新女性。
2.代表妇女参与国家和社会事务的管理和监督;研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题,及时向区委、区政府和市妇联反映社情民意,提出对策建议;推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,切实维护妇女儿童的合法权益,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。
3.根据党和政府的中心任务,组织和动员全区各级妇女投身改革开放和现代化建设,为维护改革发展稳定大局服务。开展“巾帼建功”、“最美家庭”寻访等活动,推动全区文化建设和服务业的建设,提高妇女思想道德素质、科技文化素质、法制素质,弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。
4.维护妇女儿童权益,积极开展婚姻家庭矛盾纠纷化解;宣传相关法规政策,为妇女儿童提供法律援助和救助,参与有关妇女儿童合法权益保障相关法规的制定。
5.建立和完善学习培训、工作会议、评比表彰等工作制度,做好培养、推荐基层后备女干部工作。
6.指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.承担上级有关部门交办的其他任务。
(二)朝天区妇联2025年重点工作
2025年,区妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省、市、区委决策部署,围绕中心、服务大局,以引领、服务、联系妇女为主责,以推进朝天高质量发展为主线,团结带领广大妇女群众为建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天贡献巾帼智慧和力量。
二是在服务大局上展作为。深入实施我区“1234”发展战略,搭建妇女就业创业平台,持续开展“春风送岗”“秋季招聘”等活动和家政技能培训。深入实施“乡村振兴巾帼人才培养”计划,积极发掘培育扶持乡村振兴巾帼致富带头人、乡村女能人,引导广大妇女主动投身朝天“拼经济、搞建设、比发展”热潮,聚力乡村振兴。
四是在关心关爱上求实效。着力开展贫困母亲、困境儿童的救助和“两癌”免费筛查、救助工作,持续推进爱心妈妈结对关爱工作,深化寒暑期留守儿童关爱服务,切实抓好未成年人思想道德建设,营造儿童健康快乐的成长环境,用心用情用力助力儿童健康成长。
五是在家庭家教家风建设上出真招。充分发挥妇女儿童活动中心、家风家教实践基地、家长学校、“儿童之家”等阵地作用,组织开展《习近平走进百姓家》学习研读进家庭活动。持续推进清廉家庭建设,充分发挥家庭助廉作用,开展“传家风 立政德”主题教育和“好家规好家训好家风”评选等活动,培树廉洁治家典型,共树清廉家风,构筑廉洁防线。充分发挥家庭教育指导服务队作用,推动实施《广元市关于指导推进家庭教育的五年规划》,指导建好用好社区家长学校,加快构建家校社协同育人机制。
六是在组织建设上增质效。认真落实新时代党的建设总要求,坚持“党建带妇建”,对标对表“组织建设年”各项工作任务,紧盯重难点指标,深入实施“四大行动”,着力拓展新经济组织、新社会组织、新就业群体“三新领域”妇联组织建设。进一步加强区乡(镇)村(社)三级妇联领导班子建设,建强建优“妇联领头雁”队伍,提升妇联组织凝聚力和战斗力。
二、部门预算单位构成
朝天区妇联属一级预算单位,本单位无下属机构,设有内设机构1个。编制5人,其中:行政编制5人,2025年初实有在职人员5人,其中:行政人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,朝天区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。朝天区妇联2025年收支预算总数102.93万元,比2024年收支预算总数减少59.72万元,主要原因是:2025年项目经费减少。
(一)收入预算情况
朝天区妇联2025年收入预算102.93万元,其中:一般公共预算拨款收入102.93万元,占100%。
(二)支出预算情况
朝天区妇联2025年支出预算102.93万元,其中:基本支出83.93万元,占81.54%;项目支出19万元,占18.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
朝天区妇联2025年收支预算总数102.93万元,比2024年收支预算总数减少59.72万元,主要原因是:2025年项目经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入102.93万元;支出包括:一般公共服务支出85.99万元、社会保障和就业支出8.3万元、卫生健康支出2.67万元、住房保障支出5.97万元)
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
朝天区妇联2025年收支预算总数102.93万元,比2024年收支预算总数减少59.72万元,主要原因是:2025年项目经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出85.99万元,占83.54%;社会保障和就业支出8.3万元,占8.06%;卫生健康支出2.67万元,占2.6%;住房保障支出5.97万元,占5.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(201)群众团体事务(20129)行政运行(2012901)2025年预算数为85.99万元,主要用于:本单位基本支出。
2.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)2025年预算数为0.07万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2025年预算数为8.23万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)2025年预算数为2.67万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2025年预算数为5.97万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
朝天区妇联2025年一般公共预算基本支出83.93万元,其中:
人员经费71.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费12.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
朝天区妇联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元,其中:公务接待费0.65万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降,主要原因是厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
朝天区妇联无公务用车购置及运行维护费
(三)因公出国(境)经费
朝天区妇联无因公出国(境)经费
八、政府性基金预算支出情况说明
朝天区妇联2025年无政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
朝天区妇联2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,机关运行经费财政拨款预算为12.15万元,比2024年预算增加2.76万元,主要原因:人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,朝天区妇联暂无采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,朝天区妇联无单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年我单位开展绩效目标管理项目3个,涉及预算102.93万元。其中:人员类7个,涉及预算71.78万元;运转类项目3个,涉及预算项目12.15万元;特定目标类4个;涉及预算19万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:朝天区妇联2025年部门预算公开表