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中子镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告

发布机构:中子镇 发布时间: 2025-03-24 11:17 字体: [ ]

中子镇2024年财政预算执行情况和2025

财政预算(草案)的报告

广元市朝天区中子镇届人民代表大会第次会议通过

一、2024年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

2024年一般公共预算收入22,944,732.5元,较202321,115,033.75元增长8.67%。2024年一般公共财政预算支出22,944,732.5元,较202321,115,033.75元增长8.67%。其中:基本支出13,146,186.75元,主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出9,798,545.75元,主要用于预算内的项目建设、农村综合改革、村组干部劳动报酬、环境卫生整治等方面支出

特别说明的是:2024“三公”经费支出36700.00元。其中:因公出国(境)经费0元;公务接待费预算36700.00元,较2023年下降1.08%,下降的主要原因:一是进一步厉行节约二是减少公务接待批次和人次;公务用车运行维护费预算0元。

政府性基金预算收支执行情况

2024政府性基金预算收入

)2024年预算执行特点

1.严格预算执行,确保财政收支平衡一是千方百计筹措资金,112月共实现财政收入22,944,732.5,为各类项目工程顺利实施提供了资金保障,确保了镇政府日常工作的正常运转;二是调整和优化支出结构,本着量入为出不列赤字的原则,严格按财经制度和财务管理规定控制和压缩一般性开支,大力提倡勤俭节约,112月份财政支出为22,944,732.5,实现了收支的平衡。

2.科学财政管理,优化财政支出结构规范完善预算支出定额标准体系借助财政预算管理一体化平台,进一步完善了基本支出定额预算标准体系建设,并建立动态调整机制,充分发挥标准体系在预算管理中的基础性作用,政府预算编制更加科学规范。

3.强化财政监管规范完善财政工作一是制定了一系列财务管理规定,严格了审批程序,如公务派车制度、来人接待制度,差旅费用报销制度等,通过这些制度的实施,有效的压缩了非生产性开支,缩减了行政成本,做到了科学理财、合理理财,1-12月份三公经费支出36700.00元;二是强化会计核算与监督,在日常会计核算中,严格执行《预算法》、《会计法》和财经纪律,保证了会计资料真实、完整,更好的行使财政监督职能。镇属各部门资金实行财政统管,同时对项目工程实行监督管理,并参与检查验收,保证了专项资金运行的高效、安全。三是加强了村镇管,将所有村委会收支账务纳入镇管,对一些支出不合理的问题进行全面清理整改。

二、2025年财政预算(草案)

(一)指导思想及原则

2025年预算编制和财政工作的指导思想是坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,注重精准、可持续,做好重大战略任务财力保障。全面落实党政机关“过紧日子”要求,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,集中财力保障重大发展战略实施。深化以绩效为导向的预算管理制度改革,推动预算和绩效深度融合,全面提升财政资源配置效率和使用效益。树立底线思维,加强政府债务管理,防范化解地方政府隐性债务风险,坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。

2025年预算编制和财政工作的原则是:1.综合预算。按照“统收统支”的要求,将部门的各项收入及安排的各项支出纳入综合预算编制。2.零基预算。按照“零基预算”的要求,实行“人员经费按标准,公用经费按定额,专项经费按项目”的原则编制。3.统筹兼顾。全面落实“三保”政策,牢固树立带头过“紧日子”的思想,严格控制和压减一般性支出。4.公开透明。预算单位要遵循“公开原则”,强化责任意识,依法主动公开部门预决算和“三公”经费等财政信息。

(二)2025财政预算情况

我乡镇2025年预算收入总数20,236,594.65元,较2024年预算收入总数19,535,396.05元增长3.59%,增长的主要原因:项目增加,项目资金增多;2025年预算支出总数20,236,594.65元,较2024年预算支出总数19,535,396.05元增长3.59%,增长的主要原因:项目增加,项目资金增多

人员类项目支出预算14,286,741.69

运转类项目支出预算1,449,852.96

特定目标类项目支出预算4,500,500.00元(明细项目见附表)。

2025年“三公”经费预算34865.00元。其中:因公出国(境)经费0元;公务接待费预算34865.00元,较2024年预算下降5%下降的主要原因:进一步厉行节约减少公务接待批次和人次;公务用车运行维护费预算0元。

三、2025年财政工作

2025年,我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定,聚焦高质量发展目标,更好发挥财政职能作用,扎实做好各项重点工作,确保完成全年财政目标任务。

(一)加大民生财政投入,持续提升群众幸福指数。加大财政投入力度,优先保障民生领域支出,切实增强百姓幸福感。优化财政支出结构,重点支持教育、医疗、养老等民生项目,提升民众生活质量。强化财政监管,确保民生资金精准到位,切实解决群众实际困难。加强财政政策宣传,提高群众对民生政策的知晓度和满意度。

(二)严格财政预算执行,持续规范财政资金使用严格按照批准的财政预算执行,确保各项支出在预算范围内进行,杜绝超预算、无预算支出行为。严控一般性支出,强化“三公”经费预算管理,降低行政运行成本,逐年压减三公经费预算。加强财政预算管理,规范资金使用,确保财政资金使用的计划性和有效性,严格执行财政预算落实“无预算不支出”原则

(三)优化预算管理机制,不断提升监管执行力度是强化财政统筹管理机制建设,以集约整合、流程规范、效能提升、标准统一为原则,通过全口径预算管理整合财政资源,建立资金管理模式。二是加强动态监督管理。将预算执行责任落实到具体部门和个人,确保责任清晰建立实时监控系统,及时发现并纠正偏差定期生成预算执行报告,分析差异并采取改进措施三是加强监督与考核。定期审计预算执行情况,确保合规性将预算执行纳入考核体系,激励各部门严格执行预算对执行不力的部门或个人进行问责,确保预算严肃性。


名词解释:

一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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