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广元市朝天区审计局2019年部门预算情况说明
发布时间: 2019-04-19       来源:区审计局    浏览量:
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一、基本情况:

朝天区审计局属财政一级预算单位,总编制20名,其中行政编制7名,事业编制12名,工勤编制1人。在职人员总数23人,其中行政人员12人,事业人员10人,工勤人员1人。固定资产总额198.11万元。

主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家审计工作的方针政策和法律法规。拟定全区审计规范性文件,负责审计行政执法工作,落实行政执法责任制,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域的工作规划,制定并组织实施年度审计计划,组织对全区性重大投资项目、重大突发公共事项、重要专项资金及国家、省、市、区重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向区长提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府向区人大提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向区级有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项并出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.区级财政预算执行情况和其他财政收支,区级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.乡镇人民政府预算执行情况及其他财政收支及决算。

3.使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.区属国有企业或区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

6.区政府部门以及其他单位受区政府及其部门管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府在朝援助、贷款项目的财务收支。

8.法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级领导干部、区属国有及国有控股企业以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展审计领域的交流合作,推广信息技术在审计领域的运用,承建朝天审计信息系统。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

朝天区审计局2019年部门预算收入总数352.18万元,较2018年部门预算收入总数277.13万元增长27%;主要原因是:一是人员增加,二是在职人员工资调整、2017年年度绩效目标考核奖及干部福利支出。2019年部门预算支出总数352.18万元,较2018年部门预算支出总数277.13万元增长27%。主要原因是一是人员增加,二是在职人员工资调整、2017年年度绩效目标考核奖及干部福利支出。

部门基本支出预算309.06万元。其中:人员支出281.46万元,主要包括全局干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、干部福利支出、职工五险两金、年度绩效目标考核奖等。公用支出27.60万元,主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、培训费等机关运行方面的支出等。

部门专项项目预算43.12万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.98万元。2019年无因公出国(境)计划;公务接待费预算2.98万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元。

三、其他情况说明

(一)政府性基金预算支出情况说明。2019年朝天区审计局无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况说明。2019年朝天区审计局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排朝天区审计局项目资金43.12万元。

历年来,我局严格按照相关要求编报项目支出预算,科学设置项目绩效目标,客观详实地提供每一个项目的相关资料,项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中,积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章,进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用,确保项目顺利开展,使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指当年财政拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


公开附表(区审计局).xls
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