朝天区政务服务中心关于2015年部门决算编制的说明
索 引 号 : 791818836/2016-00104 | 发布机构: 区政务服务中心 | 成文日期: 2016-12-02 |
发布时间: 2016-12-02 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
根据决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:朝天区人民政府政务服务中心主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、公共资源交易招投标活动现场服务的监督管理、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门窗口工作人员的监督管理考核。
(二)2015年主要工作完成情况:按照“单位的执法主体资格不变,法定办事程序不变,既定利益格局不变,工作人员身份、隶属关系不变”的原则,将政府40多个部门集中到政务服务大厅办公,为公民、法人和其他组织提供计划立项、税务登记、工商登记、卫生管理等项目的行政审批和政务服务,朝天区政务中心对政务大厅行使管理和监督职能。朝天区政务服务中心部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区便民服务中心发展相关工作。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额305.11万元,其中:本年财政拨款收入305.11万元,年初结转结余0万元。收入总额较2014年减少29.23万元,减少主要原因是中心建设项目完结。
本单位2015年度支出决算总额305.11万元,其中:一般公共服务支出297.55万元,社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出 4.17万元,住房保障支出1.9万元。支出总额较2014年减少29.23万元。减少主要原因中心建设项目完结。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出,包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展,用于专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出297.55万元,主要用于:支出政务服务大厅的基本运转和办公房屋租赁等费用。
(二)社会保障和就业、医疗卫生支出4.17万元,主要用于支出中心人员的养老保险等费用。
(三)住房保障支出1.9万元,主要用于支出中心人员住房公积金费用。
四、财政拨款“三公经费”情况
(一)公务接待费
2015年公务接待费0.61万元,与2014年决算数相比减少1.5万元。
2015年公务接待费主要用于上级部门检查工作和其他县区考察工作。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元,运行维护费2.57万元,与2014年决算数相比减少1.93万元。
2015年末公务车保有量1辆,主要用于乡镇便民中心和村级代办站的运行维护工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费0.72万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出0万元,其中货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附表1:政务服务中心2015年收支决算总表
附表2:政务服务中心2015年财政拨款支出表
附表2-1:政务服务中心2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2:政务服务中心2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3:政务服务中心2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3:政务服务中心2015年政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:朝天区人民政府政务服务中心主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、公共资源交易招投标活动现场服务的监督管理、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门窗口工作人员的监督管理考核。
(二)2015年主要工作完成情况:按照“单位的执法主体资格不变,法定办事程序不变,既定利益格局不变,工作人员身份、隶属关系不变”的原则,将政府40多个部门集中到政务服务大厅办公,为公民、法人和其他组织提供计划立项、税务登记、工商登记、卫生管理等项目的行政审批和政务服务,朝天区政务中心对政务大厅行使管理和监督职能。朝天区政务服务中心部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区便民服务中心发展相关工作。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额305.11万元,其中:本年财政拨款收入305.11万元,年初结转结余0万元。收入总额较2014年减少29.23万元,减少主要原因是中心建设项目完结。
本单位2015年度支出决算总额305.11万元,其中:一般公共服务支出297.55万元,社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出 4.17万元,住房保障支出1.9万元。支出总额较2014年减少29.23万元。减少主要原因中心建设项目完结。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出,包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展,用于专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出297.55万元,主要用于:支出政务服务大厅的基本运转和办公房屋租赁等费用。
(二)社会保障和就业、医疗卫生支出4.17万元,主要用于支出中心人员的养老保险等费用。
(三)住房保障支出1.9万元,主要用于支出中心人员住房公积金费用。
四、财政拨款“三公经费”情况
(一)公务接待费
2015年公务接待费0.61万元,与2014年决算数相比减少1.5万元。
2015年公务接待费主要用于上级部门检查工作和其他县区考察工作。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元,运行维护费2.57万元,与2014年决算数相比减少1.93万元。
2015年末公务车保有量1辆,主要用于乡镇便民中心和村级代办站的运行维护工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费0.72万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出0万元,其中货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附表1:政务服务中心2015年收支决算总表
附表2:政务服务中心2015年财政拨款支出表
附表2-1:政务服务中心2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2:政务服务中心2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3:政务服务中心2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3:政务服务中心2015年政府采购情况表
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