朝天区商务局关于2015年部门决算编制的说明
索 引 号 : 582187134/2016-00058 | 发布机构: 区商务局 | 成文日期: 2016-12-22 |
发布时间: 2016-12-22 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
根据决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
负责全区国内贸易、进出口贸易、利用外资、外经合作;培育建设全区商贸流通体系,发展城乡市场;监督调节市场运行,规范市场秩序;对商贸特种行业进行监督管理。
(二)2015年主要工作完成情况
1.电子商务工作取得重大突破。
2.物流业发展稳步推进。
3.地方餐饮品牌打造初见成效。
4.城区商业业态逐步完善。
5.商贸流通体系建设加快推进。
6.促消费稳增长持续发力。
7.切实规范商贸市场秩序。
8.围绕发展目标,统筹推进其它商务工作。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额248.97万元,其中:本年财政拨款收入237.12万元,年初结转结余11.85万元。收入总额较2014年减少225.27万元,减少主要原因是加大了年度项目的管理和公务经费的管理。
本单位2015年度支出决算总额144.85万元,其中:一般公共服务支出129.55万元,社会保障和就业支出1.5万元,医疗卫生与计划生育支出4.22万元,住房保障支出1.85万元,商业服务等支出7.73万元。支出总额较2014年减少78万元。变化情况,减少主要原因公务经费的管理。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出,包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务、商务事业发展等专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出129.55万元,主要用于:干部人员工资及日常公用支出 。
(二)社会保障和就业支出1.5万元,主要用于单位死亡人员遗嘱生活补助支出。
(三)医疗卫生支出4.22万元,主要用于单位干部人员社会保障性缴费支出。
(四)住房保障支出1.85万元,主要用于缴纳干部人员住房公积金支出(单位部分)。
(五)商业服务业等支出7.73万元,主要用于商务项目工作费用支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
(一)公务接待费
2015年公务接待费1.28万元,与2014年决算数相比减少0.25万元。
2015年公务接待费主要用于商务项目招商、项目前期工作协调支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元,运行维护费7.87万元,与2014年决算数相比减少0.82万元。
2015年末公务车保有量1辆,主要用于商务管理执法、日常商务项目招商等常态监管工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费14.16万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出0万元,其中货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附件:
附表1:商务局2015年收支决算总表
附表2:商务局2015年财政拨款支出表
附表2-1:商务局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2:商务局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3:商务局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3:商务局2015年政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
负责全区国内贸易、进出口贸易、利用外资、外经合作;培育建设全区商贸流通体系,发展城乡市场;监督调节市场运行,规范市场秩序;对商贸特种行业进行监督管理。
(二)2015年主要工作完成情况
1.电子商务工作取得重大突破。
2.物流业发展稳步推进。
3.地方餐饮品牌打造初见成效。
4.城区商业业态逐步完善。
5.商贸流通体系建设加快推进。
6.促消费稳增长持续发力。
7.切实规范商贸市场秩序。
8.围绕发展目标,统筹推进其它商务工作。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额248.97万元,其中:本年财政拨款收入237.12万元,年初结转结余11.85万元。收入总额较2014年减少225.27万元,减少主要原因是加大了年度项目的管理和公务经费的管理。
本单位2015年度支出决算总额144.85万元,其中:一般公共服务支出129.55万元,社会保障和就业支出1.5万元,医疗卫生与计划生育支出4.22万元,住房保障支出1.85万元,商业服务等支出7.73万元。支出总额较2014年减少78万元。变化情况,减少主要原因公务经费的管理。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出,包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务、商务事业发展等专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出129.55万元,主要用于:干部人员工资及日常公用支出 。
(二)社会保障和就业支出1.5万元,主要用于单位死亡人员遗嘱生活补助支出。
(三)医疗卫生支出4.22万元,主要用于单位干部人员社会保障性缴费支出。
(四)住房保障支出1.85万元,主要用于缴纳干部人员住房公积金支出(单位部分)。
(五)商业服务业等支出7.73万元,主要用于商务项目工作费用支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
(一)公务接待费
2015年公务接待费1.28万元,与2014年决算数相比减少0.25万元。
2015年公务接待费主要用于商务项目招商、项目前期工作协调支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元,运行维护费7.87万元,与2014年决算数相比减少0.82万元。
2015年末公务车保有量1辆,主要用于商务管理执法、日常商务项目招商等常态监管工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费14.16万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出0万元,其中货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附件:
附表1:商务局2015年收支决算总表
附表2:商务局2015年财政拨款支出表
附表2-1:商务局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2:商务局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3:商务局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3:商务局2015年政府采购情况表
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